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三河农商银行:强化审计职能 力促合规经营

2021年09月01日 09:57:38 来源:三河农商银行

    今年以来,三河农商银行审计部不断强化履职责任,保质、保量完成序时审计、专项审计、预警检查、强制休假、离任审计、履职检查等工作,切实做好履职效能提升、审计作用发挥以及问题整改落实。2021年上半年,提出业务风险提示及工作建议25条,开展专项审计19次,组织调查研究2次,问题反馈率100%,整改率达100%,有力促进了该行合规经营和稳健发展。

  深化体系建设,提升履职效能。一是健全学习机制。将专项学习作为审计部例会的固定内容定期开展,学习内容涵盖法律法规、审计规章和省联社相关制度等。加强对财务、内控、风险管理、合规、信贷、资产等条线业务知识的学习,全面提升综合业务素质,增强分析判断能力和履职能力,切实提高审计部人员素质。二是加强制度建设。结合工作实际,及时修订《三河农商银行审计部岗位职责》等制度文件,进一步明确工作职责和路径,为审计部履行监督职能提供了制度保障。三是协同开展审计工作。该行审计部加强与纪检、监察等部门沟通协作,通过人员联动、信息共享,进一步放大业务审计力度和效果,提高履职有效性。

  规范履职行为,发挥审计作用。一是加强源头监督,前移审计关口。通过参加党委会、行长办公会等会议,对经营决策和重大工作部署等进行全面审计监督,及时发现和纠正存在的问题,提高经营管理水平和决策合规性。定期审阅财务报告、业务分析、检查通报等信息,及时掌握经营目标完成进度和发展动态,适时提出意见建议。二是突出审计重点,加强日常监督。采取现场检查与飞行检查相结合的方式,先后开展新增大额贷款专项审计、费用开支专项审计等19个专项检查项目。每季度固定开展调查研究,形成调研报告并提出工作建议,促进管理层不折不扣落实省联社重点工作部署。三是落实报告制度,加强内外沟通。牢固树立大局意识,加强与管理层沟通对接,协调好审计部履职与业务发展的关系,针对履职提出的意见建议,及时督促董事会、管理层落实。

    强化成果运用,落实问题整改。一是落实履职评价。压实对董事、监事、高管层履职评价责任,明确评价内容,规范评价程序,抓好结果运用,提高履职意愿,促进依法合规经营,实现农商银行稳健可持续发展。二是建立问题台账。针对审计部检查发现的问题,建立问题台账、实行销号制度,要求责任部门针对存在问题,逐一制定整改措施、落实整改责任、明确整改时限,并按照整改方案定期总结报告工作进展,督促问题尽快得到整改。三是及时反馈意见。开展经营管理事中和事后评价,对问题逐条进行梳理,对排查整改情况进行监督检查,加强问题追踪,不断提高经营管理效能。

【作者:张永健】
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